1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Клиент Онлайн Получатель=1С:Предприятие ДатаСоздания=01.03.2022 ВремяСоздания=16:22:06 ДатаНачала=01.03.2022 ДатаКонца=01.03.2022 РасчСчет=40702810512620000518 СекцияРасчСчет ДатаНачала=01.03.2022 ДатаКонца=01.03.2022 РасчСчет=40702810512620000518 НачальныйОстаток=164009.54 ВсегоПоступило=67292.11 ВсегоСписано=147853.68 КонечныйОстаток=83447.97 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=595 Дата=01.03.2022 Сумма=500.00 КвитанцияДата=01.03.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.03.2022 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=ГМосква ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810129180004931 ПолучательИНН=6311131367 Получатель1=ООО "ЮГ" ПолучательРасчСчет=40702810129180004931 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №Т-648 от 24.02.22г. за грузоперевозки. Сумма 500-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=578 Дата=01.03.2022 Сумма=1528.32 КвитанцияДата=01.03.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.03.2022 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=ГМосква ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240005706 ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № РТ-220 от 25.02.22. за продукты питания Сумма 1528-32 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=524 Дата=01.03.2022 Сумма=2087.00 КвитанцияДата=01.03.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.03.2022 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=ГМосква ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810522180000922 ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей Оглы ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №270 от 19.02.22. за продукты питания. Сумма 2087-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=535 Дата=01.03.2022 Сумма=3211.00 КвитанцияДата=01.03.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.03.2022 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=ГМосква ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810522180000922 ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей Оглы ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл.№271 от 19.02.22. за продукты. Сумма 3211-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=558 Дата=01.03.2022 Сумма=5206.03 КвитанцияДата=01.03.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.03.2022 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=ГМосква ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240005706 ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № РТ-191, 192 от 21.02.22. за продукты питания Сумма 5206-03 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=511 Дата=01.03.2022 Сумма=10044.00 КвитанцияДата=01.03.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.03.2022 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=ГМосква ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810603000038896 ПолучательИНН=6315621281 Получатель1=ООО "Корвет" ПолучательРасчСчет=40702810603000038896 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч. № 310 от 16/02/22. за продукты питания Сумма 10044-00 В т.ч. НДС (10%) 913-09 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=417 Дата=01.03.2022 Сумма=13265.49 КвитанцияДата=01.03.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.03.2022 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=ГМосква ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810801400007913 ПолучательИНН=6319250944 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДТОРГ" ПолучательРасчСчет=40702810801400007913 ПолучательБанк1=Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042282881 ПолучательКорсчет=30101810300000000881 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл.№00СА-003214 от 09.02.22. за продукты. Сумма 13265-49 В т.ч. НДС (10%) 1444-51 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=602 Дата=01.03.2022 Сумма=14400.00 КвитанцияДата=01.03.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.03.2022 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=ГМосква ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810729220000894 ПолучательИНН=631702899869 Получатель1=ИП Баев Александр Николаевич ПолучательРасчСчет=40802810729220000894 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №9 от 01.02.22г. за изготовление и монтаж баннера. Сумма 14400-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=594 Дата=01.03.2022 Сумма=15000.00 КвитанцияДата=01.03.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.03.2022 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=ГМосква ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810218800017641 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПолучательРасчСчет=40702810218800017641 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 15000-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=569 Дата=01.03.2022 Сумма=20000.00 КвитанцияДата=01.03.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.03.2022 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=ГМосква ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810990060001064 ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810990060001064 ПолучательБанк1=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525700 ПолучательКорсчет=30101810200000000700 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по договору F1064041040F-23072020 от 23.07.2020 за товар. Сумма 20000-00 В т.ч. НДС (20%) 3333-33 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631445001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=603 Дата=01.03.2022 Сумма=30811.84 КвитанцияДата=01.03.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.03.2022 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=ГМосква ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40701810310240000081 ПолучательИНН=6312013969 Получатель1=Филиал АО "ОСК"Промышленный" г. Самара ПолучательРасчСчет=40701810310240000081 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №65 от 28.02.22г. за услуги страхования имущества предприятия по договорам №35, №37, №39 от 28.02.22г. Сумма 30811-84 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=604 Дата=01.03.2022 Сумма=31800.00 КвитанцияДата=01.03.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.03.2022 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=ГМосква ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810110050033065 ПолучательИНН=616511370904 Получатель1=ИП Аникеева Виктория Андреевна ПолучательРасчСчет=40802810110050033065 ПолучательБанк1=Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525797 ПолучательКорсчет=30101810445250000797 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №67 от 26.02.22г. за услуги по настройке таргетированной рекламы. Сумма 31800-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=243036 Дата=01.03.2022 Сумма=1062.75 КвитанцияДата=01.03.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8991626026800 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=ГСамара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=01.03.2022 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000052050. ДАТА РЕЕСТРА 01.03.2022. КОМИССИЯ 27.25. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=806886 Дата=01.03.2022 Сумма=1261.00 КвитанцияДата=01.03.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810800000066366 ПлательщикИНН=9705114405 Плательщик1=ООО Яндекс.Еда ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366 ПлательщикБанк1=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" ПлательщикБанк2=ГМосква ПлательщикБИК=044525700 ПлательщикКорсчет=30101810200000000700 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=01.03.2022 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛЬЯНО" ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 Код=0 НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 1850082/21 от 22.04.2021 ПлательщикКПП=770501001 ПолучательКПП=631701001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=307668 Дата=01.03.2022 Сумма=6218.76 КвитанцияДата=01.03.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8991864606569 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=ГСамара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=01.03.2022 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 01.03.2022. КОМИССИЯ 117.24. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=307673 Дата=01.03.2022 Сумма=21152.30 КвитанцияДата=01.03.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8991864617302 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=ГСамара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=01.03.2022 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000067994. ДАТА РЕЕСТРА 01.03.2022. КОМИССИЯ 398.70. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=307665 Дата=01.03.2022 Сумма=37597.30 КвитанцияДата=01.03.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8991864592753 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=ГСамара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=01.03.2022 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 01.03.2022. КОМИССИЯ 708.70. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 КонецДокумента КонецФайла