1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Клиент Онлайн Получатель=1С:Предприятие ДатаСоздания=16.03.2022 ВремяСоздания=17:13:55 ДатаНачала=16.03.2022 ДатаКонца=16.03.2022 РасчСчет=40702810310240000624 СекцияРасчСчет ДатаНачала=16.03.2022 ДатаКонца=16.03.2022 РасчСчет=40702810310240000624 НачальныйОстаток=19055.32 ВсегоПоступило=100000.00 ВсегоСписано=109648.00 КонечныйОстаток=9407.32 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=63 Дата=16.03.2022 Сумма=16148.00 КвитанцияДата=16.03.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=16.03.2022 ПлательщикИНН=6316227827 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=ГМосква ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810101850000497 ПолучательИНН=7721793895 Получатель1=ООО "КОМУС" ПолучательРасчСчет=40702810101850000497 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 0VT/3058996/38900722 от 01.03.2022 за канцтовары. Сумма 16148-00 В т.ч. НДС (20%) 2691-33 ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=83 Дата=16.03.2022 Сумма=93500.00 КвитанцияДата=16.03.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=16.03.2022 ПлательщикИНН=6316227827 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=ГМосква ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810300000066998 ПолучательИНН=6315647280 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью " Софт Эксперт-С" ПолучательРасчСчет=40702810300000066998 ПолучательБанк1=ПАО "МТС-БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525232 ПолучательКорсчет=30101810600000000232 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №24 от 16.03.22г. за права на программы для ЭВМ. Сумма 93500-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП= ПолучательКПП=631201001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=170 Дата=16.03.2022 Сумма=25000.00 КвитанцияДата=16.03.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810110240005706 ПлательщикИНН=6316236483 Плательщик1=ООО "Премиум Плюс" ПлательщикРасчСчет=40702810110240005706 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=ГМосква ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810310240000624 ДатаПоступило=16.03.2022 ПолучательИНН=6316227827 Получатель1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПолучательРасчСчет=40702810310240000624 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №14 от 28.02.22г. за оказание услуг по ведению бухучета. Сумма 25000-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631601001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=169 Дата=16.03.2022 Сумма=75000.00 КвитанцияДата=16.03.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810110240005706 ПлательщикИНН=6316236483 Плательщик1=ООО "Премиум Плюс" ПлательщикРасчСчет=40702810110240005706 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=ГМосква ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810310240000624 ДатаПоступило=16.03.2022 ПолучательИНН=6316227827 Получатель1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПолучательРасчСчет=40702810310240000624 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №13 от 31.01.22г. за оказание услуг по ведению бухучета. Сумма 75000-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631601001 КонецДокумента КонецФайла