1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Клиент Онлайн Получатель=1С:Предприятие ДатаСоздания=18.03.2022 ВремяСоздания=17:13:35 ДатаНачала=18.03.2022 ДатаКонца=18.03.2022 РасчСчет=40702810310240000624 СекцияРасчСчет ДатаНачала=18.03.2022 ДатаКонца=18.03.2022 РасчСчет=40702810310240000624 НачальныйОстаток=23023.32 ВсегоПоступило=300000.00 ВсегоСписано=292842.52 КонечныйОстаток=30180.80 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=6406862 Дата=18.03.2022 Сумма=375.00 КвитанцияДата=18.03.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=18.03.2022 ПлательщикИНН=6316227827 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=ГМосква ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810600812720207 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810600812720207 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за прием и пересчет наличных по ОВН/ ПКО ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" по счету '40702810310240000624', за 18/03/2022 согласно тарифам Банка п. (1.12.1.1.2.). НДС не облагается. ПлательщикКПП=631601001 ПолучательКПП=770943002 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=85 Дата=18.03.2022 Сумма=292467.52 КвитанцияДата=18.03.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=18.03.2022 ПлательщикИНН=6316227827 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=ГМосква ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810054430005176 ПолучательИНН=6316138990 Получатель1=АО "САМГЭС" ПолучательРасчСчет=40702810054430005176 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №6 от 28.02.2022г. за электрическую энергию согласно договора №04923 от 19.01.2022г. Сумма 292467-52 В т.ч. НДС (20%) 48744-59 ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3737 Дата=18.03.2022 Сумма=300000.00 КвитанцияДата=18.03.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=20202810510240000001 ПлательщикИНН=7702070139 Плательщик1=ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПлательщикРасчСчет=20202810510240000001 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В ПлательщикБанк2=Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПлательщикБИК=042202837 ПлательщикКорсчет=30101810200000000837 ПолучательСчет=40702810310240000624 ДатаПоступило=18.03.2022 ПолучательИНН=6316227827 Получатель1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПолучательРасчСчет=40702810310240000624 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=14 - Возврат по договору займа №1 от 18.03.2022 ПлательщикКПП=526002001 ПолучательКПП=631601001 КонецДокумента КонецФайла