1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Клиент Онлайн Получатель=1С:Предприятие ДатаСоздания=10.10.2022 ВремяСоздания=05:54:27 ДатаНачала=07.10.2022 ДатаКонца=10.10.2022 РасчСчет=40702810310240000624 СекцияРасчСчет ДатаНачала=07.10.2022 ДатаКонца=10.10.2022 РасчСчет=40702810310240000624 НачальныйОстаток=10957.70 ВсегоПоступило=147807.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=158764.70 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2708 Дата=07.10.2022 Сумма=25000.00 КвитанцияДата=07.10.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40802810429180002630 ДатаСписано= Плательщик=631627071713, ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП) ПлательщикИНН=631627071713 Плательщик1=ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП) Плательщик2=40802810429180002630 Плательщик3=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40802810429180002630 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=042202824 ПлательщикКорсчет=30101810200000000824 ПолучательСчет=40702810310240000624 ДатаПоступило=07.10.2022 Получатель=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПолучательИНН=6316227827 Получатель1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Получатель2=40702810310240000624 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810310240000624 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №18 ОТ 30.09.22Г. ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВЕДЕНИЮ БУХУЧЕТА. СУММА 25000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=0 ПолучательКПП=631601001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=2708 ПоказательДаты=07.10.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=864 Дата=07.10.2022 Сумма=122807.00 КвитанцияДата=07.10.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано= Плательщик=6314036337, ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" Плательщик2=40702810614270000089 Плательщик3=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810310240000624 ДатаПоступило=07.10.2022 Получатель=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПолучательИНН=6316227827 Получатель1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Получатель2=40702810310240000624 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810310240000624 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №19 от 31.08.22г. за оказание услуг по ведению бухучета. Сумма 122807-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=631601001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=864 ПоказательДаты=07.10.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента КонецФайла