1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Клиент Онлайн Получатель=1С:Предприятие ДатаСоздания=22.02.2023 ВремяСоздания=12:51:16 ДатаНачала=22.02.2023 ДатаКонца=22.02.2023 РасчСчет=40702810310240000624 СекцияРасчСчет ДатаНачала=22.02.2023 ДатаКонца=22.02.2023 РасчСчет=40702810310240000624 НачальныйОстаток=314053.10 ВсегоПоступило=50000.00 ВсегоСписано=285651.59 КонечныйОстаток=78401.51 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=77 Дата=22.02.2023 Сумма=2485.45 КвитанцияДата=22.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=22.02.2023 Плательщик=631106915238, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикИНН=631106915238 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Плательщик2=40702810310240000624 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03212643000000014200 ДатаПоступило= Получатель=6316096934, УФК по Самарской области (ОСП Железнодорожного района г.Самары ГУФССП РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 05421850080) ПолучательИНН=6316096934 Получатель1=УФК по Самарской области (ОСП Железнодорожного района г.Самары ГУФССП РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 05421850080) Получатель2=03212643000000014200 Получатель3=ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=03212643000000014200 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=013601205 ПолучательКорсчет=40102810545370000036 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=32263043170015383004 НазначениеПлатежа=Алименты с Печенова С.А. по исполнительному производству №8351/23/63043-ИП от 17.05.2017г. с аванса за февраль 2023г. 9941,78руб./25%/2485,45руб. Сумма 2485-45 Без НДС НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=19 ПлательщикКПП=0 ПолучательКПП=631132001 ПоказательКБК=0 ОКАТО=36701000 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=1 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=57 Дата=22.02.2023 Сумма=5277.00 КвитанцияДата=22.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=22.02.2023 Плательщик=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикИНН=6316227827 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Плательщик2=40702810310240000624 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810101850000497 ДатаПоступило= Получатель=7721793895, ООО "КОМУС" ПолучательИНН=7721793895 Получатель1=ООО "КОМУС" Получатель2=40702810101850000497 Получатель3=АО "АЛЬФА-БАНК" г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810101850000497 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №0VT/3058996/44022475 от 10.02.23г. за хозсредства. Сумма 5277-00 В т.ч. НДС (20%) 879-50 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631601001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=73 Дата=22.02.2023 Сумма=7456.33 КвитанцияДата=22.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=22.02.2023 Плательщик=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикИНН=6316227827 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Плательщик2=40702810310240000624 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810654404534133 ДатаПоступило= Получатель=631106915238, Печенов Сергей Александрович ПолучательИНН=631106915238 Получатель1=Печенов Сергей Александрович Получатель2=40817810654404534133 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40817810654404534133 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Печенова Сергея Александровича Заработная плата за Февраль 2023 г. Сумма 7456-33 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631601001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=3 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=71 Дата=22.02.2023 Сумма=8931.67 КвитанцияДата=22.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=22.02.2023 Плательщик=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикИНН=6316227827 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Плательщик2=40702810310240000624 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810654405915023 ДатаПоступило= Получатель=631225172486, Мурашкина Арина Владиславовна ПолучательИНН=631225172486 Получатель1=Мурашкина Арина Владиславовна Получатель2=40817810654405915023 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40817810654405915023 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Мурашкиной Арины Владиславовны Заработная плата за Февраль 2023 г. Сумма 8931-67 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631601001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=3 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=69 Дата=22.02.2023 Сумма=9037.89 КвитанцияДата=22.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=22.02.2023 Плательщик=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикИНН=6316227827 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Плательщик2=40702810310240000624 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810755170477022 ДатаПоступило= Получатель=631801305925, Мамкина Мария Александровна ПолучательИНН=631801305925 Получатель1=Мамкина Мария Александровна Получатель2=40817810755170477022 Получатель3=СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Получатель4= ПолучательРасчСчет=40817810755170477022 ПолучательБанк1=СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030653 ПолучательКорсчет=30101810500000000653 ВидПлатежа= КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Мамкиной Марии Александровны Заработная плата за Февраль 2023 г. Сумма 9037-89 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631601001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=3 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=65 Дата=22.02.2023 Сумма=12281.67 КвитанцияДата=22.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=22.02.2023 Плательщик=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикИНН=6316227827 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Плательщик2=40702810310240000624 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810354012048201 ДатаПоступило= Получатель=631217496487, Депутатов Николай Юрьевич ПолучательИНН=631217496487 Получатель1=Депутатов Николай Юрьевич Получатель2=40817810354012048201 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40817810354012048201 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Депутатова Николая Юрьевича Заработная плата за Февраль 2023 г. Сумма 12281-67 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631601001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=3 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=62 Дата=22.02.2023 Сумма=12281.67 КвитанцияДата=22.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=22.02.2023 Плательщик=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикИНН=6316227827 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Плательщик2=40702810310240000624 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810654405764931 ДатаПоступило= Получатель=631910633482, Баландина Елена Алексеевна ПолучательИНН=631910633482 Получатель1=Баландина Елена Алексеевна Получатель2=40817810654405764931 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40817810654405764931 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Баландиной Елены Алексеевны Заработная плата за Февраль 2023 г. Сумма 12281-67 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631601001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=3 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=66 Дата=22.02.2023 Сумма=12281.67 КвитанцияДата=22.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=22.02.2023 Плательщик=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикИНН=6316227827 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Плательщик2=40702810310240000624 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810854400151103 ДатаПоступило= Получатель=631214640252, Елистратова Алёна Юрьевна ПолучательИНН=631214640252 Получатель1=Елистратова Алёна Юрьевна Получатель2=40817810854400151103 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40817810854400151103 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Елистратовой Алёны Юрьевны Заработная плата за Февраль 2023 г. Сумма 12281-67 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631601001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=3 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=70 Дата=22.02.2023 Сумма=12281.67 КвитанцияДата=22.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=22.02.2023 Плательщик=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикИНН=6316227827 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Плательщик2=40702810310240000624 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810400481857740 ДатаПоступило= Получатель=631219791833, Меньших Елена Владимировна ПолучательИНН=631219791833 Получатель1=Меньших Елена Владимировна Получатель2=40817810400481857740 Получатель3=АО "Почта Банк" г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40817810400481857740 ПолучательБанк1=АО "Почта Банк" г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525214 ПолучательКорсчет=30101810245250000214 ВидПлатежа= КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Меньших Елены Владимировны Заработная плата за Февраль 2023 г. Сумма 12281-67 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631601001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=3 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=74 Дата=22.02.2023 Сумма=12281.67 КвитанцияДата=22.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=22.02.2023 Плательщик=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикИНН=6316227827 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Плательщик2=40702810310240000624 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810254407909550 ДатаПоступило= Получатель=637601629112, Феоктистов Дмитрий Сергеевич ПолучательИНН=637601629112 Получатель1=Феоктистов Дмитрий Сергеевич Получатель2=40817810254407909550 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40817810254407909550 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Феоктистова Дмитрия Сергеевича Заработная плата за Февраль 2023 г. Сумма 12281-67 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631601001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=3 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=63 Дата=22.02.2023 Сумма=12281.67 КвитанцияДата=22.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=22.02.2023 Плательщик=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикИНН=6316227827 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Плательщик2=40702810310240000624 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810354405790577 ДатаПоступило= Получатель=631215742296, Белова Елена Ивановна ПолучательИНН=631215742296 Получатель1=Белова Елена Ивановна Получатель2=40817810354405790577 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40817810354405790577 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Беловой Елены Ивановны Заработная плата за Февраль 2023 г. Сумма 12281-67 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631601001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=3 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=64 Дата=22.02.2023 Сумма=12281.67 КвитанцияДата=22.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=22.02.2023 Плательщик=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикИНН=6316227827 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Плательщик2=40702810310240000624 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810623001443236 ДатаПоступило= Получатель=631906658300, Даниленко Людмила Игоревна ПолучательИНН=631906658300 Получатель1=Даниленко Людмила Игоревна Получатель2=40817810623001443236 Получатель3=Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк" г НИЖНИЙ НОВГОРОД Получатель4= ПолучательРасчСчет=40817810623001443236 ПолучательБанк1=Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк" г НИЖНИЙ НОВГОРОД ПолучательБанк2= ПолучательБИК=042202847 ПолучательКорсчет=30101810300000000847 ВидПлатежа= КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Даниленко Людмилы Игоревны Заработная плата за Февраль 2023 г. Сумма 12281-67 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631601001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=3 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=67 Дата=22.02.2023 Сумма=12865.89 КвитанцияДата=22.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=22.02.2023 Плательщик=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикИНН=6316227827 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Плательщик2=40702810310240000624 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810054403437190 ДатаПоступило= Получатель=631811938204, Касьянова Елена Александровна ПолучательИНН=631811938204 Получатель1=Касьянова Елена Александровна Получатель2=40817810054403437190 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40817810054403437190 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Касьяновой Елены Александровны Заработная плата за Февраль 2023 г. Сумма 12865-89 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631601001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=3 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=68 Дата=22.02.2023 Сумма=19564.89 КвитанцияДата=22.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=22.02.2023 Плательщик=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикИНН=6316227827 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Плательщик2=40702810310240000624 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810254408608892 ДатаПоступило= Получатель=631100465550, Ларюшкина Ольга Станиславовна ПолучательИНН=631100465550 Получатель1=Ларюшкина Ольга Станиславовна Получатель2=40817810254408608892 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40817810254408608892 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Ларюшкиной Ольги Станиславовны Заработная плата за Февраль 2023 г. Сумма 19564-89 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631601001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=3 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=76 Дата=22.02.2023 Сумма=19564.89 КвитанцияДата=22.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=22.02.2023 Плательщик=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикИНН=6316227827 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Плательщик2=40702810310240000624 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810354407090657 ДатаПоступило= Получатель=631629943504, Шишакина Валерия Игоревна ПолучательИНН=631629943504 Получатель1=Шишакина Валерия Игоревна Получатель2=40817810354407090657 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40817810354407090657 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Шишакиной Валерии Игоревны Заработная плата за Февраль 2023 г. Сумма 19564-89 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631601001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=3 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=75 Дата=22.02.2023 Сумма=22329.67 КвитанцияДата=22.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=22.02.2023 Плательщик=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикИНН=6316227827 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Плательщик2=40702810310240000624 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810404950000730 ДатаПоступило= Получатель=631626045213, Шишакин Артем Андреевич ПолучательИНН=631626045213 Получатель1=Шишакин Артем Андреевич Получатель2=40817810404950000730 Получатель3=АО "АЛЬФА-БАНК" г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40817810404950000730 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа= КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Шишакина Артема Андреевича Заработная плата за Февраль 2023 г. Сумма 22329-67 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631601001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=3 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=72 Дата=22.02.2023 Сумма=32166.22 КвитанцияДата=22.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=22.02.2023 Плательщик=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикИНН=6316227827 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Плательщик2=40702810310240000624 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810400184013830 ДатаПоступило= Получатель=631933551846, Петросян Константин Геннадьевич ПолучательИНН=631933551846 Получатель1=Петросян Константин Геннадьевич Получатель2=40817810400184013830 Получатель3=ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40817810400184013830 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601968 ПолучательКорсчет=30101810422023601968 ВидПлатежа= КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Петросяна Константина Геннадьевича Заработная плата за Февраль 2023 г. Сумма 32166-22 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631601001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=3 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=79 Дата=22.02.2023 Сумма=60000.00 КвитанцияДата=22.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=22.02.2023 Плательщик=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикИНН=6316227827 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Плательщик2=40702810310240000624 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40703810300000705000 ДатаПоступило= Получатель=6316221889, АБ "ДАВИДЯН И ПАРТНЕРЫ" ПолучательИНН=6316221889 Получатель1=АБ "ДАВИДЯН И ПАРТНЕРЫ" Получатель2=40703810300000705000 Получатель3=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40703810300000705000 ПолучательБанк1=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №8 от 09.01.2023г. за оказание юридических услуг в январе 2023г. Сумма 60000-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631601001 ПолучательКПП=631101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=371 Дата=22.02.2023 Сумма=50000.00 КвитанцияДата=22.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810710240005708 ДатаСписано= Плательщик=6317120844, ООО "Фуд Вайн" ПлательщикИНН=6317120844 Плательщик1=ООО "Фуд Вайн" Плательщик2=40702810710240005708 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810710240005708 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810310240000624 ДатаПоступило=22.02.2023 Получатель=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПолучательИНН=6316227827 Получатель1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Получатель2=40702810310240000624 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810310240000624 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №6 от 22.02.2023г. за оказание услуг по ведению бухучета. Сумма 50000-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631601001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента КонецФайла