1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Клиент Онлайн Получатель=1С:Предприятие ДатаСоздания=08.09.2022 ВремяСоздания=13:29:48 ДатаНачала=08.09.2022 ДатаКонца=08.09.2022 РасчСчет=40702810310240000624 СекцияРасчСчет ДатаНачала=08.09.2022 ДатаКонца=08.09.2022 РасчСчет=40702810310240000624 НачальныйОстаток=32065.96 ВсегоПоступило=195000.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=227065.96 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3459 Дата=08.09.2022 Сумма=150000.00 КвитанцияДата=08.09.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано= Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810310240000624 ДатаПоступило=08.09.2022 Получатель=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПолучательИНН=6316227827 Получатель1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Получатель2=40702810310240000624 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810310240000624 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №14 от 31.08.2022г. за оказание услуг по ведению бухучета. Сумма 150000-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631601001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3459 ПоказательДаты=08.09.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=743 Дата=08.09.2022 Сумма=45000.00 КвитанцияДата=08.09.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано= Плательщик=6314036337, ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" Плательщик2=40702810614270000089 Плательщик3=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810310240000624 ДатаПоступило=08.09.2022 Получатель=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПолучательИНН=6316227827 Получатель1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Получатель2=40702810310240000624 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810310240000624 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Оплата по счетам №25 от 31.05.22г., №15 от 30.06.22г. за оказание услуг по ведению бухучета. Сумма 45000-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=0 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=743 ПоказательДаты=08.09.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента КонецФайла