1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Клиент Онлайн Получатель=1С:Предприятие ДатаСоздания=26.01.2023 ВремяСоздания=14:01:45 ДатаНачала=26.01.2023 ДатаКонца=26.01.2023 РасчСчет=40702810310240000624 СекцияРасчСчет ДатаНачала=26.01.2023 ДатаКонца=26.01.2023 РасчСчет=40702810310240000624 НачальныйОстаток=408845.87 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=40217.10 КонечныйОстаток=368628.77 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=33 Дата=26.01.2023 Сумма=2027.10 КвитанцияДата=26.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=26.01.2023 Плательщик=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикИНН=6316227827 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Плательщик2=40702810310240000624 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810312010245858 ДатаПоступило= Получатель=1655166016, ООО "АЙКО" ПолучательИНН=1655166016 Получатель1=ООО "АЙКО" Получатель2=40702810312010245858 Получатель3=Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810312010245858 ПолучательБанк1=Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525360 ПолучательКорсчет=30101810445250000360 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №230123-169-лк от 23.01.23г. за лицензию в январе 2023г. Сумма 2027-10 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631601001 ПолучательКПП=772601001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=32 Дата=26.01.2023 Сумма=6990.00 КвитанцияДата=26.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=26.01.2023 Плательщик=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикИНН=6316227827 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Плательщик2=40702810310240000624 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810312010245858 ДатаПоступило= Получатель=1655166016, ООО "АЙКО" ПолучательИНН=1655166016 Получатель1=ООО "АЙКО" Получатель2=40702810312010245858 Получатель3=Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810312010245858 ПолучательБанк1=Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525360 ПолучательКорсчет=30101810445250000360 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №240123-48-лк от 24.01.23г. за лицензию в феврале 2023г. Сумма 6990-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631601001 ПолучательКПП=772601001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=30 Дата=26.01.2023 Сумма=15200.00 КвитанцияДата=26.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=26.01.2023 Плательщик=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикИНН=6316227827 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Плательщик2=40702810310240000624 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810629520000024 ДатаПоступило= Получатель=6321145087, ООО "СТАНДАРТ МАСТЕР" ПолучательИНН=6321145087 Получатель1=ООО "СТАНДАРТ МАСТЕР" Получатель2=40702810629520000024 Получатель3=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810629520000024 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД ПолучательБанк2= ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №93 от 23.01.23г. за программное обеспечение. Сумма 15200-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631601001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=31 Дата=26.01.2023 Сумма=16000.00 КвитанцияДата=26.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810310240000624 ДатаСписано=26.01.2023 Плательщик=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПлательщикИНН=6316227827 Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Плательщик2=40702810310240000624 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810629520000024 ДатаПоступило= Получатель=6321145087, ООО "СТАНДАРТ МАСТЕР" ПолучательИНН=6321145087 Получатель1=ООО "СТАНДАРТ МАСТЕР" Получатель2=40702810629520000024 Получатель3=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810629520000024 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД ПолучательБанк2= ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №92 от 23.01.23г. за профилактические работы с базой. Сумма 16000-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631601001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента КонецФайла