1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Точка Получатель= ДатаСоздания=14.06.2022 ВремяСоздания=10:42:20 ДатаНачала=10.06.2022 ДатаКонца=14.06.2022 РасчСчет=40702810614270000089 СекцияРасчСчет ДатаНачала=10.06.2022 ДатаКонца=14.06.2022 РасчСчет=40702810614270000089 НачальныйОстаток=234.53 ВсегоПоступило=469813.21 ВсегоСписано=103432.77 КонечныйОстаток=366614.97 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29652 Дата=10.06.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №172 от 10.06.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=172 Дата=10.06.2022 Сумма=7576.79 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810900051003123 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7701215046 Получатель1=ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" ПолучательРасчСчет=40702810900051003123 ПолучательБанк1=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525222 ПолучательКорсчет=30101810500000000222 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной №3646133791/3870 от 25.05.22г. за напитки. Сумма 7576-79 В т.ч. НДС 1137-40 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29651 Дата=10.06.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №250 от 10.06.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=250 Дата=10.06.2022 Сумма=15518.02 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810800000052835 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6319250944 Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ" ПолучательРасчСчет=40702810800000052835 ПолучательБанк1=БАНК ГПБ (АО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525823 ПолучательКорсчет=30101810200000000823 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №00СА-014492 от 03.06.22г. за продукты. Сумма 15518-02 В т.ч. НДС 2027-68 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29650 Дата=10.06.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №230 от 10.06.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=230 Дата=10.06.2022 Сумма=3710.5 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной №939 от 02.06.22г. за продукты питания. Сумма 3710-50 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29646 Дата=10.06.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №231 от 10.06.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=231 Дата=10.06.2022 Сумма=11235.18 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810800000052835 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6319250944 Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ" ПолучательРасчСчет=40702810800000052835 ПолучательБанк1=БАНК ГПБ (АО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525823 ПолучательКорсчет=30101810200000000823 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №00СА-014420 от 03.06.22г. за продукты. Сумма 11235-18 В т.ч. НДС (20%) 1184-92 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29641 Дата=10.06.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №202 от 10.06.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=202 Дата=10.06.2022 Сумма=2412 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810720040000689 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОптиКом" ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1/145736 от 25.05.22г. за хозтовары. Сумма 2412-00 В т.ч. НДС (20%) 402-00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29640 Дата=10.06.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №175 от 10.06.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=175 Дата=10.06.2022 Сумма=12638.18 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810029180011189 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6318184858 Получатель1=ООО "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ" ПолучательРасчСчет=40702810029180011189 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №ТЭ-2881 от 07.06.22г., №ТЭ-2868 от 03.06.22г. за хозтовары. Сумма 12638-18 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29639 Дата=10.06.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №245 от 10.06.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=245 Дата=10.06.2022 Сумма=3992.84 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810270152201064 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810270152201064 ПолучательБанк1=АО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №32 61 157010С от 06.06.22г. за продукты Сумма 3992-84 В т.ч. НДС (20%) 665-47 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29638 Дата=10.06.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №211 от 10.06.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=211 Дата=10.06.2022 Сумма=454 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной №917 от 30.05.22г. за продукты питания. Сумма 454-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29637 Дата=10.06.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №264 от 10.06.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=264 Дата=10.06.2022 Сумма=6415 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810400000147210 ДатаПоступило= ПолучательИНН=312827834392 Получатель1=ИП Палати Сергей Юрьевич ПолучательРасчСчет=40802810400000147210 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счет-договору №10533 от 10.06.22г. за клише из латуни. Сумма 6415-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29636 Дата=10.06.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №218 от 10.06.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=218 Дата=10.06.2022 Сумма=4915.06 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810054430005176 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6316138990 Получатель1=АО "САМГЭС" ПолучательРасчСчет=40702810054430005176 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №289 от 01.06.22г. за электроэнергию. Сумма 4915-06 В т.ч. НДС (20%) 819-18 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29634 Дата=10.06.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №104 от 10.06.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=104 Дата=10.06.2022 Сумма=8642 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810301400006485 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6314006029 Получатель1=ООО "Стандарт" ПолучательРасчСчет=40702810301400006485 ПолучательБанк1=Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород ПолучательБИК=042282881 ПолучательКорсчет=30101810300000000881 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной №6650 от 18.05.22г. за алкогольную продукцию. Сумма 8642-00 В т.ч. НДС (20%) 1440-33 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29633 Дата=10.06.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №257 от 10.06.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=257 Дата=10.06.2022 Сумма=5688.52 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810270152201064 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810270152201064 ПолучательБанк1=АО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №32 61 159014С от 07.06.22г. за продукты Сумма 5688-52 В т.ч. НДС 712-90 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=12994 Дата=10.06.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №228 от 10.06.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=228 Дата=10.06.2022 Сумма=19454.68 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.06.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810829300006637 ДатаПоступило= ПолучательИНН=0275086010 Получатель1=ООО "Добрый продукт" ПолучательРасчСчет=40702810829300006637 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ЦБ-9550 от 02.06.22г. за продукты. Сумма 19454-68 В т.ч. НДС (10%) 1768-61 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=22496 Дата=10.06.2022 Сумма=104775.55 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9235306131817 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=10.06.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=10.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 10.06.2022. Комиссия 2,576.45. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=434886 Дата=14.06.2022 Сумма=57431.74 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9242576488181 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=14.06.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=14.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 14.06.2022. Комиссия 1,412.26. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=342954 Дата=13.06.2022 Сумма=98702.88 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9240895317915 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=14.06.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=14.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 13.06.2022. Комиссия 2,427.12. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=162962 Дата=11.06.2022 Сумма=106784.16 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9238704115260 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=14.06.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=14.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 11.06.2022. Комиссия 2,625.84. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=258729 Дата=12.06.2022 Сумма=102118.88 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9239903764826 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=14.06.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=14.06.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 12.06.2022. Комиссия 2,511.12. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента КонецФайла