1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Точка Получатель= ДатаСоздания=01.08.2022 ВремяСоздания=17:59:55 ДатаНачала=01.08.2022 ДатаКонца=01.08.2022 РасчСчет=40702810614270000089 СекцияРасчСчет ДатаНачала=01.08.2022 ДатаКонца=01.08.2022 РасчСчет=40702810614270000089 НачальныйОстаток=17302.66 ВсегоПоступило=236944.47 ВсегоСписано=225820.38 КонечныйОстаток=28426.75 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=75006 Дата=31.07.2022 Сумма=75084.36 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9365869419033 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=01.08.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=01.08.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 31.07.2022. Комиссия 1,610.64. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=9151 Дата=01.08.2022 Сумма=500 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=01.08.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=60322810700500000191 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=60322810700500000191 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=02 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=01.08.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф.пакету "Оптимальный" за период с 01.08.22 по 31.08.22. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=978914 Дата=30.07.2022 Сумма=74335.45 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9364647463021 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=01.08.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=01.08.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 30.07.2022. Комиссия 1,594.55. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=166095 Дата=01.08.2022 Сумма=85652.66 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9367855794607 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=01.08.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=01.08.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 01.08.2022. Комиссия 1,837.34. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=330928 Дата=01.08.2022 Сумма=1872 ПлательщикСчет=40702810800000066366 ДатаСписано= ПлательщикИНН=9705114405 Плательщик1=ООО Яндекс.Еда ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366 ПлательщикБанк1=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" ПлательщикБанк2=г. Москва ПлательщикБИК=044525700 ПлательщикКорсчет=30101810200000000700 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=01.08.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 Код=0 ПлательщикКПП=770501001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=01.08.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 3939474/22 от 23.06.2022 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=807605504 Дата=01.08.2022 Сумма=260 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=01.08.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=01.08.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:29/07/2022 23:09(МСК),на сумму:260 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=807605386 Дата=01.08.2022 Сумма=436 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=01.08.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=01.08.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:29/07/2022 23:03(МСК),на сумму:436 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=502 Дата=01.08.2022 Сумма=12000 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=01.08.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810110240005706 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=ООО "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=01.08.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №5 от 01.08.22г. за аренду площади под холодильники в августе 22г.. Сумма 12000-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=497 Дата=01.08.2022 Сумма=3797.87 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=01.08.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810270152201064 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810270152201064 ПолучательБанк1=АО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=01.08.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №32 61 164288С от 25.07.22г. за продукты. Сумма 3797-87 В т.ч. НДС 395-03 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=501 Дата=01.08.2022 Сумма=94192.56 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=01.08.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810901400003329 ДатаПоступило= ПолучательИНН=5009072150 Получатель1=ООО "Торговая Компания "Мираторг" ПолучательРасчСчет=40702810901400003329 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=01.08.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №2253548/9 от 26.07.22г. за продукты питания. Сумма 94192-56 В т.ч. НДС (10%) 8562-96 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=463 Дата=01.08.2022 Сумма=6319.23 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=01.08.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810800000052835 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6319250944 Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ" ПолучательРасчСчет=40702810800000052835 ПолучательБанк1=БАНК ГПБ (АО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525823 ПолучательКорсчет=30101810200000000823 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=01.08.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №00СА-019741 от 19.07.22г. за продукты. Сумма 6319-23 В т.ч. НДС 712-28 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=350 Дата=01.08.2022 Сумма=3195.5 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=01.08.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=01.08.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №1173 от 02.07.22г., №1184 от 03.07.22г. за продукты питания. Сумма 3195-50 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=504 Дата=01.08.2022 Сумма=10178 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=01.08.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810455100183526 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7826156685 Получатель1=ООО "Деловые Линии" ПолучательРасчСчет=40702810455100183526 ПолучательБанк1=СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Санкт-Петербург ПолучательБИК=044030653 ПолучательКорсчет=30101810500000000653 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=01.08.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №22-00711095895 от 29.07.22г. за услуги по организации доставки груза. Сумма 10178-00 В т.ч. НДС 1532-84 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=386 Дата=01.08.2022 Сумма=2353.75 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=01.08.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=01.08.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №1198 от 05.07.22г. за продукты питания. Сумма 2353-75 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=389 Дата=01.08.2022 Сумма=24115.91 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=01.08.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810301500089627 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6317152885 Получатель1=ООО "Феликс" ПолучательРасчСчет=40702810301500089627 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=01.08.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №2466 от 05.07.22г. за напитки. Сумма 24115-91 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=418 Дата=01.08.2022 Сумма=870 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=01.08.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810029180011189 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6318184858 Получатель1=ООО "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ" ПолучательРасчСчет=40702810029180011189 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=01.08.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ТЭ-9515 от 07.07.22г. за хозтовары. Сумма 870-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=503 Дата=01.08.2022 Сумма=4670 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=01.08.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810300000110565 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7734361250 Получатель1=ООО "ФМ" ПолучательРасчСчет=40702810300000110565 ПолучательБанк1=КБ "Новый век" (ООО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525517 ПолучательКорсчет=30101810845250000517 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=01.08.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №61867 от 29.07.22г. за простую (неисключительную) лицензию на право использования ПО за июль 22г. Сумма 4670-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=441 Дата=01.08.2022 Сумма=19753.36 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=01.08.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810829300006637 ДатаПоступило= ПолучательИНН=0275086010 Получатель1=ООО "Добрый продукт" ПолучательРасчСчет=40702810829300006637 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=01.08.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ЦБ-12915 от 18.07.22г. за продукты. Сумма 19753-36 В т.ч. НДС (10%) 1795-76 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=40912 Дата=01.08.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=01.08.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=01.08.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №441 от 01.08.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=461 Дата=01.08.2022 Сумма=43058.2 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=01.08.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810829300006637 ДатаПоступило= ПолучательИНН=0275086010 Получатель1=ООО "Добрый продукт" ПолучательРасчСчет=40702810829300006637 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=01.08.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ЦБ-13104 от 19.07.22г. за продукты. Сумма 43058-20 В т.ч. НДС (10%) 3914-38 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=40913 Дата=01.08.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=01.08.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=01.08.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №461 от 01.08.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный КонецДокумента КонецФайла