1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Точка Получатель= ДатаСоздания=07.09.2022 ВремяСоздания=10:36:42 ДатаНачала=06.09.2022 ДатаКонца=07.09.2022 РасчСчет=40702810614270000089 СекцияРасчСчет ДатаНачала=06.09.2022 ДатаКонца=07.09.2022 РасчСчет=40702810614270000089 НачальныйОстаток=365487.25 ВсегоПоступило=106733.19 ВсегоСписано=112463.09 КонечныйОстаток=359757.35 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=833170338 Дата=06.09.2022 Сумма=299.97 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=06.09.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600500053944 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600500053944 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:MAGNIT MM KASHMIR,94 MOLODOGVARDEJSKAYA STR,SAMARA,RU,дата операции:04/09/2022 11:37(МСК),на сумму:299.97 RUB,карта 2200********0280) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=34 Дата=06.09.2022 Сумма=19787.5 ПлательщикСчет=40802810601500177841 ДатаСписано= ПлательщикИНН=631817451015 Плательщик1=Индивидуальный предприниматель Клушин Сергей Сергеевич ПлательщикРасчСчет=40802810601500177841 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПлательщикБанк2=г. Москва ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=06.09.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=0 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возврат в связи с переплатой по счету №50 от 28.06.22г. за услуги по установке и настройке оборудования. Сумма 19787-50 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=27402 Дата=06.09.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=06.09.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №614 от 06.09.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=614 Дата=06.09.2022 Сумма=6380.71 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=06.09.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810800000052835 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6319250944 Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ" ПолучательРасчСчет=40702810800000052835 ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525823 ПолучательКорсчет=30101810200000000823 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №00СА-023343 от 17.08.22г. за продукты. Сумма 6380-71 В т.ч. НДС 805-11 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=27401 Дата=06.09.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=06.09.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №663 от 06.09.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=663 Дата=06.09.2022 Сумма=47816.04 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=06.09.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810301500089627 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6317152885 Получатель1=ООО "Феликс" ПолучательРасчСчет=40702810301500089627 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №3270 от 23.08.22г. за напитки. Сумма 47816-04 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=27400 Дата=06.09.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=06.09.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №667 от 06.09.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=667 Дата=06.09.2022 Сумма=12117.37 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=06.09.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810901400003329 ДатаПоступило= ПолучательИНН=5009072150 Получатель1=ООО "Торговая Компания "Мираторг" ПолучательРасчСчет=40702810901400003329 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №222588470/9 от 28.08.22г. за продукты питания. Сумма 12117-37 В т.ч. НДС (10%) 1101-58 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=27398 Дата=06.09.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=06.09.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №680 от 06.09.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=680 Дата=06.09.2022 Сумма=2880 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=06.09.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810829180009168 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6315636810 Получатель1=ООО "Элитория плюс" ПолучательРасчСчет=40702810829180009168 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №ЦБ-4098 от 24.08.22г. за кофе. Сумма 2880-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=27396 Дата=06.09.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=06.09.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №691 от 06.09.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=691 Дата=06.09.2022 Сумма=4141 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=06.09.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №1642, 1643 от 27.08.22г. за продукты питания. Сумма 4141-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=27395 Дата=06.09.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=06.09.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №711 от 06.09.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=711 Дата=06.09.2022 Сумма=8500 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=06.09.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810729220001123 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631189399136 Получатель1=ИП Попова Светлана Александровна ПолучательРасчСчет=40802810729220001123 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №26 от 06.09.22г. за предоставление во временное пользование хоз.инвентаря 11.09.22г. Сумма 8500-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=27394 Дата=06.09.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=06.09.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №700 от 06.09.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=700 Дата=06.09.2022 Сумма=4600 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=06.09.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810954400064580 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6316183721 Получатель1=ООО "Альянс" ПолучательРасчСчет=40702810954400064580 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной №АЛ00005418 от 30.08.22г. за напитки. Сумма 4600-00 В т.ч. НДС (20%) 766-67 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=27393 Дата=06.09.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=06.09.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №712 от 06.09.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=712 Дата=06.09.2022 Сумма=14000 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=06.09.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810454400017089 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631931594227 Получатель1=ИП Шалагин Анатолий Алексеевич ПолучательРасчСчет=40802810454400017089 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №94 от 01.09.22г. за услуги по комплексной уборке территории за август 22г. Сумма 14000-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=728175 Дата=05.09.2022 Сумма=2268.5 ПлательщикСчет=40702810438120012563 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7705891253 Плательщик1=ООО "Деливери Клаб" ПлательщикРасчСчет=40702810438120012563 ПлательщикБанк1=ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Москва ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=06.09.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=771401001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по онлайн заказам по Договору № Сам 138651-22 ДДК от 15.06.2022 за период с 01.09.2022 по 02.09.2022Сумма 2268-50, НДС не облагается, (Сумма удержанной комиссии 1221-50 в т.ч. НДС(20%)) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=832893237 Дата=06.09.2022 Сумма=369 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=06.09.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:03/09/2022 22:33(МСК),на сумму:369 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=832893324 Дата=06.09.2022 Сумма=286 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=06.09.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:03/09/2022 23:11(МСК),на сумму:286 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=832893298 Дата=06.09.2022 Сумма=616 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=06.09.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:03/09/2022 22:40(МСК),на сумму:616 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=832893302 Дата=06.09.2022 Сумма=317 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=06.09.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:03/09/2022 23:00(МСК),на сумму:317 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=21462 Дата=06.09.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=06.09.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №713 от 06.09.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=713 Дата=06.09.2022 Сумма=9600 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=06.09.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810355000056950 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7810784109 Получатель1=ООО "СВЕТ ЛЕД" ПолучательРасчСчет=40702810355000056950 ПолучательБанк1=СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Санкт-Петербург ПолучательБИК=044030653 ПолучательКорсчет=30101810500000000653 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №00251 от 06.09.22г. за уличную гирлянду. Сумма 9600-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=957586 Дата=06.09.2022 Сумма=2385.5 ПлательщикСчет=40702810800000066366 ДатаСписано= ПлательщикИНН=9705114405 Плательщик1=ООО Яндекс.Еда ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366 ПлательщикБанк1=АО "Райффайзенбанк" ПлательщикБанк2=г. Москва ПлательщикБИК=044525700 ПлательщикКорсчет=30101810200000000700 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=06.09.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 Код=0 ПлательщикКПП=770501001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 3939474/22 от 23.06.2022 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=485988 Дата=06.09.2022 Сумма=14604.68 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9461007257534 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=06.09.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=06.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 06.09.2022. Комиссия 313.32. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=619817 Дата=07.09.2022 Сумма=67687.01 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9464073444244 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=07.09.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=07.09.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 07.09.2022. Комиссия 1,451.99. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента КонецФайла