1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Точка Получатель= ДатаСоздания=03.10.2022 ВремяСоздания=17:57:55 ДатаНачала=03.10.2022 ДатаКонца=03.10.2022 РасчСчет=40702810614270000089 СекцияРасчСчет ДатаНачала=03.10.2022 ДатаКонца=03.10.2022 РасчСчет=40702810614270000089 НачальныйОстаток=197099.53 ВсегоПоступило=229049.38 ВсегоСписано=168440.91 КонечныйОстаток=257708.00 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=510726 Дата=01.10.2022 Сумма=87293.47 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9529134986676 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=03.10.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=03.10.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 01.10.2022. Комиссия 1,872.53. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=40995 Дата=03.10.2022 Сумма=500 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=03.10.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=60322810700500000191 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=60322810700500000191 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=02 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=03.10.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф.пакету "Оптимальный" за период с 01.10.22 по 31.10.22. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=605212 Дата=02.10.2022 Сумма=87395.29 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9530532062779 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=03.10.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=03.10.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 02.10.2022. Комиссия 1,874.71. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=697609 Дата=03.10.2022 Сумма=53580.62 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9532181998918 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=03.10.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=03.10.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 03.10.2022. Комиссия 1,149.38. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=424299 Дата=03.10.2022 Сумма=780 ПлательщикСчет=40702810800000066366 ДатаСписано= ПлательщикИНН=9705114405 Плательщик1=ООО Яндекс.Еда ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366 ПлательщикБанк1=АО "Райффайзенбанк" ПлательщикБанк2=г. Москва ПлательщикБИК=044525700 ПлательщикКорсчет=30101810200000000700 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=03.10.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 Код=0 ПлательщикКПП=770501001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=03.10.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 3939474/22 от 23.06.2022 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=852409954 Дата=03.10.2022 Сумма=371 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=03.10.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=03.10.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:01/10/2022 00:08(МСК),на сумму:371 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=852411261 Дата=03.10.2022 Сумма=209 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=03.10.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=03.10.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:01/10/2022 07:38(МСК),на сумму:209 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=852409436 Дата=03.10.2022 Сумма=395 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=03.10.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=03.10.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:30/09/2022 23:16(МСК),на сумму:395 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=852409961 Дата=03.10.2022 Сумма=515 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=03.10.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=03.10.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:01/10/2022 00:08(МСК),на сумму:515 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=848 Дата=03.10.2022 Сумма=7398 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=03.10.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=03100643000000014200 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6317064702 Получатель1=УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Самарской области) ПолучательРасчСчет=03100643000000014200 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=013601205 ПолучательКорсчет=40102810545370000036 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 Код=0 СтатусСоставителя=02 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК=18210102010011000110 ОКАТО=36701340 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.10.2022 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 СрокПлатежа=03.10.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Налог на доходы физических лиц за октябрь 2022 года за Козину Ю.О. (ИНН 631108475303) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=847 Дата=03.10.2022 Сумма=7397 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=03.10.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=03100643000000014200 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6317064702 Получатель1=УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Самарской области) ПолучательРасчСчет=03100643000000014200 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=013601205 ПолучательКорсчет=40102810545370000036 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 Код=0 СтатусСоставителя=02 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК=18210102010011000110 ОКАТО=36701340 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.10.2022 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 СрокПлатежа=03.10.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Налог на доходы физических лиц за октябрь 2022 года за Каверину Л.О. (ИНН 631181665805). КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=846 Дата=03.10.2022 Сумма=49508 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=03.10.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40817810554403736689 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631108475303 Получатель1=Козина Юлия Олеговна ПолучательРасчСчет=40817810554403736689 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=03.10.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата за аренду нежилого помещения по договору б/н от 01.09.2021г. за октябрь 2022г. Сумма 49508-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=845 Дата=03.10.2022 Сумма=49508 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=03.10.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40817810200184037799 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631181665805 Получатель1=Каверина Людмила Олеговна ПолучательРасчСчет=40817810200184037799 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=043601968 ПолучательКорсчет=30101810422023601968 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=03.10.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата за аренду нежилого помещения по договору б/н от 01.09.2021г. за октябрь 2022г. Сумма 49508-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=844 Дата=03.10.2022 Сумма=14000 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=03.10.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810454400017089 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631931594227 Получатель1=ИП Шалагин Анатолий Алексеевич ПолучательРасчСчет=40802810454400017089 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=03.10.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №104 от 03.10.22г. за услуги по комплексной уборке территории за сентябрь 22г. Сумма 14000-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=842 Дата=03.10.2022 Сумма=535 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=03.10.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810654120100513 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631901377271 Получатель1=ИП Бабинцева Ирина Александровна ПолучательРасчСчет=40802810654120100513 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=03.10.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №3840 от 30.09.22г. за печатную продукцию. Сумма 535-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=843 Дата=03.10.2022 Сумма=1990 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=03.10.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810312010245858 ДатаПоступило= ПолучательИНН=1655166016 Получатель1=ООО "АЙКО" ПолучательРасчСчет=40702810312010245858 ПолучательБанк1=Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525360 ПолучательКорсчет=30101810445250000360 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=03.10.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №011022-7602-лс от 01.10.22г. за лицензию в ноябре 22г. Сумма 1990-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=828 Дата=03.10.2022 Сумма=6543.2 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=03.10.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=03.10.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №1842, 1843 от 23.09.22г. за продукты питания. Сумма 6543-20 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=841 Дата=03.10.2022 Сумма=23936 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=03.10.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810654400002661 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631816431249 Получатель1=ИП Сараев Виталий Олегович ПолучательРасчСчет=40802810654400002661 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=03.10.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №155 от 23.09.22г. за нанесение изображения на посуду. Сумма 23936-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=678 Дата=03.10.2022 Сумма=5635.71 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=03.10.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810025000000047 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6311097726 Получатель1=ООО "ЛУДИНГ-Самара" ПолучательРасчСчет=40702810025000000047 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород ПолучательБИК=042202747 ПолучательКорсчет=30101810400000000747 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=03.10.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №С000012410, С000012409 от 25.08.22г. за напитки. Сумма 5635-71 В т.ч. НДС (20%) 939-29 КонецДокумента КонецФайла