1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Точка Получатель= ДатаСоздания=10.01.2023 ВремяСоздания=09:56:18 ДатаНачала=09.01.2023 ДатаКонца=10.01.2023 РасчСчет=40702810614270000089 СекцияРасчСчет ДатаНачала=09.01.2023 ДатаКонца=10.01.2023 РасчСчет=40702810614270000089 НачальныйОстаток=611440.65 ВсегоПоступило=289174.07 ВсегоСписано=189066.93 КонечныйОстаток=711547.79 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=924819551 Дата=09.01.2023 Сумма=1885 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600500053944 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600500053944 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:WILDBERRIES.RU,VLD. 1,MILKOVO D.,RU,дата операции:08/01/2023 12:04(МСК),на сумму:1885 RUB,карта 2200********0280) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=924825244 Дата=09.01.2023 Сумма=312 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600500053944 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600500053944 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:APTEKA,62 KRASNOARMEJSKAYA STR,SAMARA,RU,дата операции:08/01/2023 19:03(МСК),на сумму:312 RUB,карта 2200********0280) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=924819109 Дата=09.01.2023 Сумма=1241 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600500053944 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600500053944 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:OZON3.,PRESNENSKAYA NAB., 10,MOSKVA,RU,дата операции:08/01/2023 14:44(МСК),на сумму:1241 RUB,карта 2200********0280) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=62145 Дата=09.01.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №15 от 09.01.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=15 Дата=09.01.2023 Сумма=35072.38 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810154400066511 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6316138990 Получатель1=АО "САМГЭС" ПолучательРасчСчет=40702810154400066511 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №311 от 15.12.22г. за электроэнергию за январь 2023г. Сумма 35072-38 В т.ч. НДС (20%) 5845-40 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=11 Дата=09.01.2023 Сумма=34962 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810301500089627 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6317152885 Получатель1=ООО "Феликс" ПолучательРасчСчет=40702810301500089627 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №5183 от 20.12.22г за напитки. Сумма 34962-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=18 Дата=09.01.2023 Сумма=21334.2 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №2449 от 21.12.22г., №2469 от 23.12.22г., №2479 от 25.12.22г., №2475 от 24.12.22г., №2462 от 22.12.22г., №2494 от 27.12.22г. за продукты питания. Сумма 21334-20 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=10 Дата=09.01.2023 Сумма=30953.89 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810800000052835 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6319250944 Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ" ПолучательРасчСчет=40702810800000052835 ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525823 ПолучательКорсчет=30101810200000000823 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №00СА-036364 от 15.12.22г, №00СА-036594 от 17.12.22г, №00СА-036624, 00СА-036631 от 19.12.22г., №00СА-037108 от 21.12.22г. за продукты. Сумма 30953-89 В т.ч. НДС 3355-89 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=17 Дата=09.01.2023 Сумма=14860.4 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810603000038896 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6315621281 Получатель1=ООО "Корвет" ПолучательРасчСчет=40702810603000038896 ПолучательБанк1=Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк" ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №20199 от 19.12.22г, №20249 от 20.12.22г., №20284 от 20.12.22г. за продукты питания. Сумма 14860-40 В т.ч. НДС (10%) 1350-95 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=23 Дата=09.01.2023 Сумма=4934.41 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810510240003874 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6317042240 Получатель1=АО "ПМК-402" ПолучательРасчСчет=40702810510240003874 ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №89 от 31.12.22г. возмещение затрат за электроэнергию в декабре 22г. Сумма 4934-41 В т.ч. НДС (20%) 822-40 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=21 Дата=09.01.2023 Сумма=12000 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810110240005706 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=ООО "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1 от 09.01.23г. за аренду площади под холодильники в январе 23г. Сумма 12000-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=24 Дата=09.01.2023 Сумма=10552.8 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810603000038896 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6315621281 Получатель1=ООО "Корвет" ПолучательРасчСчет=40702810603000038896 ПолучательБанк1=Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк" ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №20411, 20434 от 21.12.22г, №20543 от 23.12.22г., №20650 от 26.12.22г. за продукты питания. Сумма 10552-80 В т.ч. НДС (10%) 959-35 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=25 Дата=09.01.2023 Сумма=2332.01 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810720040000689 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОптиКом" ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №1/463960 от 23.12.22г. за хозсредства. Сумма 2332-01 В т.ч. НДС (20%) 388-67 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=28 Дата=09.01.2023 Сумма=11788.84 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810029180011189 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6318184858 Получатель1=ООО "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ" ПолучательРасчСчет=40702810029180011189 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ТЭ-18786, ТЭ-18803 от 23.12.22г за хозтовары. Сумма 11788-84 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=33 Дата=09.01.2023 Сумма=2200 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810829460002092 ДатаПоступило= ПолучательИНН=0274973636 Получатель1=ООО "КРАФТПАК" ПолучательРасчСчет=40702810829460002092 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=027401001 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №UT-30 от 09.01.22г. за посуду. Сумма 2200-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=924482953 Дата=09.01.2023 Сумма=731 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:06/01/2023 22:11(МСК),на сумму:731 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=924484545 Дата=09.01.2023 Сумма=404 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:07/01/2023 08:34(МСК),на сумму:404 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=924483004 Дата=09.01.2023 Сумма=303 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:06/01/2023 22:49(МСК),на сумму:303 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=924483184 Дата=09.01.2023 Сумма=18 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:06/01/2023 23:27(МСК),на сумму:18 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=924482562 Дата=09.01.2023 Сумма=472 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:06/01/2023 21:16(МСК),на сумму:472 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=924483037 Дата=09.01.2023 Сумма=350 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:06/01/2023 22:58(МСК),на сумму:350 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=924482963 Дата=09.01.2023 Сумма=801 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:06/01/2023 22:11(МСК),на сумму:801 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=103388 Дата=09.01.2023 Сумма=1956.5 ПлательщикСчет=40702810800000066366 ДатаСписано= ПлательщикИНН=9705114405 Плательщик1=ООО Яндекс.Еда ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366 ПлательщикБанк1=АО "Райффайзенбанк" ПлательщикБанк2=г. Москва ПлательщикБИК=044525700 ПлательщикКорсчет=30101810200000000700 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=09.01.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 Код=0 ПлательщикКПП=770501001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 3939474/22 от 23.06.2022 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=108399 Дата=09.01.2023 Сумма=5648.5 ПлательщикСчет=40702810800000066366 ДатаСписано= ПлательщикИНН=9705114405 Плательщик1=ООО Яндекс.Еда ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366 ПлательщикБанк1=АО "Райффайзенбанк" ПлательщикБанк2=г. Москва ПлательщикБИК=044525700 ПлательщикКорсчет=30101810200000000700 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=09.01.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 Код=0 ПлательщикКПП=770501001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 3939474/22 от 23.06.2022 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=476763 Дата=08.01.2023 Сумма=1450.22 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9713572886282 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=09.01.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000080311. Дата реестра 08.01.2023. Комиссия 24.78. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=458694 Дата=08.01.2023 Сумма=57369.38 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9713562115275 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=09.01.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 08.01.2023. Комиссия 1,230.62. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=394674 Дата=07.01.2023 Сумма=2674.3 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9713091080501 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=09.01.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000080311. Дата реестра 07.01.2023. Комиссия 45.70. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=546062 Дата=09.01.2023 Сумма=48394.89 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9714360510361 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=09.01.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 09.01.2023. Комиссия 1,038.11. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=923916462 Дата=09.01.2023 Сумма=207 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810100500005065 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810100500005065 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAXI,14A BLD 5 LVA TOLSTOGO STR,GOROD MOSKVA,RU,дата операции:07/01/2023 12:14(МСК),на сумму:207 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=923955972 Дата=09.01.2023 Сумма=205 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810100500005065 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810100500005065 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAXI,14A BLD 5 LVA TOLSTOGO STR,GOROD MOSKVA,RU,дата операции:07/01/2023 10:08(МСК),на сумму:205 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=923921232 Дата=09.01.2023 Сумма=254 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810100500005065 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810100500005065 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAXI,14A BLD 5 LVA TOLSTOGO STR,GOROD MOSKVA,RU,дата операции:07/01/2023 09:46(МСК),на сумму:254 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=923975086 Дата=09.01.2023 Сумма=501 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810100500005065 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810100500005065 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAXI,14A BLD 5 LVA TOLSTOGO STR,GOROD MOSKVA,RU,дата операции:07/01/2023 11:21(МСК),на сумму:501 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=374724 Дата=07.01.2023 Сумма=107079.02 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9713086919142 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=09.01.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=09.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 07.01.2023. Комиссия 2,296.98. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=672001 Дата=10.01.2023 Сумма=64601.26 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9716531000519 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=10.01.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=10.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 10.01.2023. Комиссия 1,385.74. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=925020439 Дата=10.01.2023 Сумма=188 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810100500005065 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810100500005065 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=10.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAXI,14A BLD 5 LVA TOLSTOGO STR,GOROD MOSKVA,RU,дата операции:07/01/2023 17:48(МСК),на сумму:188 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=924996284 Дата=10.01.2023 Сумма=144 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810100500005065 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810100500005065 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=10.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAXI,14A BLD 5 LVA TOLSTOGO STR,GOROD MOSKVA,RU,дата операции:07/01/2023 18:18(МСК),на сумму:144 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента КонецФайла