1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Точка Получатель= ДатаСоздания=01.02.2023 ВремяСоздания=10:33:04 ДатаНачала=31.01.2023 ДатаКонца=01.02.2023 РасчСчет=40702810614270000089 СекцияРасчСчет ДатаНачала=31.01.2023 ДатаКонца=01.02.2023 РасчСчет=40702810614270000089 НачальныйОстаток=439239.24 ВсегоПоступило=361718.36 ВсегоСписано=62438.90 КонечныйОстаток=738518.70 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=940401055 Дата=31.01.2023 Сумма=842 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=31.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600500053944 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600500053944 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=31.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:OZON3.,PRESNENSKAYA NAB., 10,MOSKVA,RU,дата операции:30/01/2023 16:23(МСК),на сумму:842 RUB,карта 2200********0280) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=33710 Дата=31.01.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=31.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=31.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №159 от 31.01.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=159 Дата=31.01.2023 Сумма=25000 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=31.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810054400012018 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6316216134 Получатель1=ООО "ВОЛГАКОМСЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810054400012018 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=631601001 СрокПлатежа=31.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч.№1678 от 01.12.22г., №1712 от 08.12.22г., №1781 от 23.12.22г., №1821 от 29.12.22г. за очистку жироуловителей. Сумма 25000-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=33708 Дата=31.01.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=31.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=31.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №115 от 31.01.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=115 Дата=31.01.2023 Сумма=2958 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=31.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=31.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №130 от 21.01.23г. за продукты питания. Сумма 2958-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=33707 Дата=31.01.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=31.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=31.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №120 от 31.01.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=120 Дата=31.01.2023 Сумма=4143.37 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=31.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810720340001882 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6318108279 Получатель1=МП Г.О. САМАРА "ЖИЛСЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810720340001882 ПолучательБанк1=ТКБ БАНК ПАО ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525388 ПолучательКорсчет=30101810800000000388 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=631701001 СрокПлатежа=31.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №96 от 31.01.23г. за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД по договору 475 от 01.08.2022 в январе 2023г. Сумма 4143-37 В т.ч. НДС (20%) 690-56 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=33706 Дата=31.01.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=31.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=31.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №150 от 31.01.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=150 Дата=31.01.2023 Сумма=21262.35 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=31.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810829300006637 ДатаПоступило= ПолучательИНН=0275086010 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ДОБРЫЙ ПРОДУКТ" ПолучательРасчСчет=40702810829300006637 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=31.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ЦБ-1835 от 25.01.23г. за продукты питания. Сумма 21262-35 В т.ч. НДС (10%) 1932-94 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=33705 Дата=31.01.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=31.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=31.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №152 от 31.01.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=152 Дата=31.01.2023 Сумма=6861.38 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=31.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810290060002064 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810290060002064 ПолучательБанк1=АО "Райффайзенбанк" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525700 ПолучательКорсчет=30101810200000000700 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=631203001 СрокПлатежа=31.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=F1032031504F Оплата по УПД №61 002137/032 от 28.01.23г. за продукты. Сумма 6861-38 В т.ч. НДС 775-12 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=71062 Дата=31.01.2023 Сумма=571.8 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=31.01.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810202500114248 ДатаПоступило= ПолучательИНН=9705120864 Получатель1=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА" ПолучательРасчСчет=40702810202500114248 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=02 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=31.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата подписки на Тарификатор лимитов при обработке входящих электронных документов на тарифе "Оптимальный". Согласно ПДО. НДС не предусмотрен. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1753850854 Дата=31.01.2023 Сумма=285900 ПлательщикСчет=30233810400500018609 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7706092528 Плательщик1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПлательщикРасчСчет=30233810400500018609 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПлательщикБанк2=г. Москва ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=31.01.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=770543002 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=31.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Поступление денежных средств(Терминал:ATM TINKOFF 003571,SAMARA,RU,дата операции:31/01/2023 13:38,на сумму:285900.00 RUB,карта 2200********0280) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=317187 Дата=31.01.2023 Сумма=406.06 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9750701266538 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=31.01.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=31.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000080311. Дата реестра 31.01.2023. Комиссия 6.94. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=294936 Дата=31.01.2023 Сумма=26927.39 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9750664806744 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=31.01.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=31.01.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 31.01.2023. Комиссия 577.61. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=10696 Дата=01.02.2023 Сумма=500 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=01.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=60322810700500000191 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=60322810700500000191 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=02 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=01.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф.пакету «Оптимальный» за период с 01.02.23 по 28.02.23. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=412902 Дата=01.02.2023 Сумма=48484.91 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9753213029238 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=01.02.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=01.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 01.02.2023. Комиссия 1,040.09. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента КонецФайла