1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Точка Получатель= ДатаСоздания=03.02.2023 ВремяСоздания=10:23:41 ДатаНачала=02.02.2023 ДатаКонца=03.02.2023 РасчСчет=40702810614270000089 СекцияРасчСчет ДатаНачала=02.02.2023 ДатаКонца=03.02.2023 РасчСчет=40702810614270000089 НачальныйОстаток=692965.11 ВсегоПоступило=122412.66 ВсегоСписано=86247.48 КонечныйОстаток=729130.29 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=942375725 Дата=02.02.2023 Сумма=662 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=02.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600500053944 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600500053944 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=02.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:MAXIDOM SAMARA-2,27A 18 KM MOSKOVSKOGO SHOSSE TER,SAMARA,RU,дата операции:31/01/2023 08:42(МСК),на сумму:662 RUB,карта 2200********0280) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=942359445 Дата=02.02.2023 Сумма=1134 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=02.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600500053944 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600500053944 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=02.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:MAXIDOM SAMARA-2,27A 18 KM MOSKOVSKOGO SHOSSE TER,SAMARA,RU,дата операции:31/01/2023 09:41(МСК),на сумму:1134 RUB,карта 2200********0280) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=166 Дата=02.02.2023 Сумма=4291.2 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=02.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810900051003123 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7701215046 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МУЛТОН ПАРТНЕРС" ПолучательРасчСчет=40702810900051003123 ПолучательБанк1=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525222 ПолучательКорсчет=30101810500000000222 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=772901001 СрокПлатежа=02.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по с/ф №3647884624/3870 от 27.01.23г. за напитки. Сумма 4291-20 В т.ч. НДС 454-20 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=173 Дата=02.02.2023 Сумма=53000 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=02.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40817810038046840793 ДатаПоступило= ПолучательИНН=272208258203 Получатель1=Догнал Татьяна Валентиновна ПолучательРасчСчет=40817810038046840793 ПолучательБанк1=ПАО Сбербанк ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=0 СрокПлатежа=02.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №01/2023 от 25.01.23г. за организацию кулинарного мастер-класса Чешско-Моравской кухни с участием Догнал Павла на основании договора №1-Ф от 01.11.2022г. Сумма 53000-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=12 Дата=02.02.2023 Сумма=2833.74 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=02.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810025000000047 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6311097726 Получатель1=ООО "ЛУДИНГ-Самара" ПолучательРасчСчет=40702810025000000047 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород ПолучательБИК=042202747 ПолучательКорсчет=30101810400000000747 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=0 СрокПлатежа=02.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №С000019440 от 20.12.22г. за напитки. Сумма 2833-74 В т.ч. НДС (20%) 472-29 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=79 Дата=02.02.2023 Сумма=16489.2 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=02.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810301400006485 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6314006029 Получатель1=ООО "Стандарт" ПолучательРасчСчет=40702810301400006485 ПолучательБанк1=Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород ПолучательБИК=042282881 ПолучательКорсчет=30101810300000000881 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=0 СрокПлатежа=02.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл.№00000416, 0000416 от 12.01.23г. за алкогольную продукцию. Сумма 16489-20 В т.ч. НДС (20%) 2748-20 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=116 Дата=02.02.2023 Сумма=4662.84 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=02.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810301500089627 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6317152885 Получатель1=ООО "Феликс" ПолучательРасчСчет=40702810301500089627 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=0 СрокПлатежа=02.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №270 от 20.01.23г. за напитки. Сумма 4662-84 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=128 Дата=02.02.2023 Сумма=3174.5 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=02.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=0 СрокПлатежа=02.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №142 от 23.01.23г., №153 от 24.01.23г. за продукты питания. Сумма 3174-50 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=572807 Дата=02.02.2023 Сумма=2171 ПлательщикСчет=40702810800000066366 ДатаСписано= ПлательщикИНН=9705114405 Плательщик1=ООО Яндекс.Еда ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366 ПлательщикБанк1=АО "Райффайзенбанк" ПлательщикБанк2=г. Москва ПлательщикБИК=044525700 ПлательщикКорсчет=30101810200000000700 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=02.02.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 Код=0 ПлательщикКПП=770501001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=02.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 3939474/22 от 23.06.2022 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=595879 Дата=02.02.2023 Сумма=1607.53 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9755068909513 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=02.02.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=02.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000080311. Дата реестра 02.02.2023. Комиссия 27.47. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=563614 Дата=02.02.2023 Сумма=77628.77 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9755040913914 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=02.02.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=02.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 02.02.2023. Комиссия 1,665.23. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=706920 Дата=03.02.2023 Сумма=41005.36 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9756852546133 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=03.02.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=03.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 03.02.2023. Комиссия 879.64. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента КонецФайла