1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Точка Получатель= ДатаСоздания=10.02.2023 ВремяСоздания=10:42:07 ДатаНачала=09.02.2023 ДатаКонца=10.02.2023 РасчСчет=40702810614270000089 СекцияРасчСчет ДатаНачала=09.02.2023 ДатаКонца=10.02.2023 РасчСчет=40702810614270000089 НачальныйОстаток=167076.94 ВсегоПоступило=79923.86 ВсегоСписано=114717.00 КонечныйОстаток=132283.80 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=30531 Дата=09.02.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=09.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №200 от 09.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=200 Дата=09.02.2023 Сумма=9500 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810452090037550 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6168105283 Получатель1=ООО "ФОРМУЛА Т" ПолучательРасчСчет=40702810452090037550 ПолучательБанк1=ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Ростов-на-Дону ПолучательБИК=046015602 ПолучательКорсчет=30101810600000000602 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=616801001 СрокПлатежа=09.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счет-договору №123-008385 от 08.02.2023г. за шифровальное средство. Сумма 9500-00 В т.ч. НДС (20%) 1583-33 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=30530 Дата=09.02.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=09.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №162 от 09.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=162 Дата=09.02.2023 Сумма=12317.9 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=0 СрокПлатежа=09.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №194 от 30.01.23г., №202 от 31.01.23г., №211 от 01.02.23г. за продукты питания. Сумма 12317-90 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=30529 Дата=09.02.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=09.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №104 от 09.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=104 Дата=09.02.2023 Сумма=14577.74 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810800000052835 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6319250944 Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ" ПолучательРасчСчет=40702810800000052835 ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525823 ПолучательКорсчет=30101810200000000823 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=0 СрокПлатежа=09.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №00СА-001652 от 19.01.23г. за продукты. Сумма 14577-74 В т.ч. НДС 1738-10 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=30528 Дата=09.02.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=09.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №158 от 09.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=158 Дата=09.02.2023 Сумма=2554.44 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810029180011189 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6318184858 Получатель1=ООО "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ" ПолучательРасчСчет=40702810029180011189 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=0 СрокПлатежа=09.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ТЭ-1045 от 26.01.23г. за хозтовары. Сумма 2554-44 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=30527 Дата=09.02.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=09.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №146 от 09.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=146 Дата=09.02.2023 Сумма=15154.2 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810603000038896 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6315621281 Получатель1=ООО "Корвет" ПолучательРасчСчет=40702810603000038896 ПолучательБанк1=Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк" ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=0 СрокПлатежа=09.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №1229 от 26.01.23г. за продукты питания. Сумма 15154-20 В т.ч. НДС (10%) 1377-65 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=30526 Дата=09.02.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=09.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №112 от 09.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=112 Дата=09.02.2023 Сумма=6502.72 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810800000052835 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6319250944 Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ" ПолучательРасчСчет=40702810800000052835 ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525823 ПолучательКорсчет=30101810200000000823 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=0 СрокПлатежа=09.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №00СА-001800 от 20.01.23г. за продукты. Сумма 6502-72 В т.ч. НДС 620-94 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=30525 Дата=09.02.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=09.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №202 от 09.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=202 Дата=09.02.2023 Сумма=50000 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810310240000624 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6316227827 Получатель1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПолучательРасчСчет=40702810310240000624 ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=631601001 СрокПлатежа=09.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №45 от 31.12.22г. за оказание услуг по ведению бухучета. Сумма 50000-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=30524 Дата=09.02.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=09.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №180 от 09.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=180 Дата=09.02.2023 Сумма=3630 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=09.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810654400002108 ДатаПоступило= ПолучательИНН=632100663547 Получатель1=ИП Скробот Владимир Борисович ПолучательРасчСчет=40802810654400002108 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=0 СрокПлатежа=09.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной №299 от 02.02.23г. за продукты питания. Сумма 3630-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=53861 Дата=09.02.2023 Сумма=2229.5 ПлательщикСчет=40702810438120012563 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7705891253 Плательщик1=ООО Деливери Клаб ПлательщикРасчСчет=40702810438120012563 ПлательщикБанк1=ПАО Сбербанк ПлательщикБанк2=г. Москва ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=09.02.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=771401001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=09.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору Сам 138651-22 ДДК КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=726890 Дата=09.02.2023 Сумма=3880.5 ПлательщикСчет=40702810800000066366 ДатаСписано= ПлательщикИНН=9705114405 Плательщик1=ООО Яндекс.Еда ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366 ПлательщикБанк1=АО "Райффайзенбанк" ПлательщикБанк2=г. Москва ПлательщикБИК=044525700 ПлательщикКорсчет=30101810200000000700 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=09.02.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 Код=0 ПлательщикКПП=770501001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=09.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 3939474/22 от 23.06.2022 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=483244 Дата=09.02.2023 Сумма=6253.15 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9765958490601 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=09.02.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=09.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000080311. Дата реестра 09.02.2023. Комиссия 106.85. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=451689 Дата=09.02.2023 Сумма=32468.51 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9765928727997 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=09.02.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=09.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 09.02.2023. Комиссия 696.49. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=590328 Дата=10.02.2023 Сумма=35092.2 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9767915512274 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=10.02.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=10.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 10.02.2023. Комиссия 752.80. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента КонецФайла