1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Точка Получатель= ДатаСоздания=01.03.2023 ВремяСоздания=10:26:46 ДатаНачала=28.02.2023 ДатаКонца=01.03.2023 РасчСчет=40702810614270000089 СекцияРасчСчет ДатаНачала=28.02.2023 ДатаКонца=01.03.2023 РасчСчет=40702810614270000089 НачальныйОстаток=947061.15 ВсегоПоступило=82581.38 ВсегоСписано=111678.40 КонечныйОстаток=917964.13 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=274 Дата=28.02.2023 Сумма=32820 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=28.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=03100643000000018500 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7727406020 Получатель1=УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) ПолучательРасчСчет=03100643000000018500 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области ПолучательБанк2=г. Тула ПолучательБИК=017003983 ПолучательКорсчет=40102810445370000059 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 Код=0 СтатусСоставителя=02 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770801001 ПоказательКБК=18210102010011000110 ОКАТО=36701340 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=МС.01.2023 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 СрокПлатежа=28.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, стах.взносов в виде распоряжения на перевод денеж.ср-в в уплату платежей в бюджетную систему РФ. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=275 Дата=28.02.2023 Сумма=41594 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=28.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=03100643000000018500 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7727406020 Получатель1=УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) ПолучательРасчСчет=03100643000000018500 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области ПолучательБанк2=г. Тула ПолучательБИК=017003983 ПолучательКорсчет=40102810445370000059 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 Код=0 СтатусСоставителя=02 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770801001 ПоказательКБК=18210201000011000160 ОКАТО=36701340 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=МС.01.2023 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 СрокПлатежа=28.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, стах.взносов в виде распоряжения на перевод денеж.ср-в в уплату платежей в бюджетную систему РФ. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=40271 Дата=28.02.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=28.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=28.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №234 от 28.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=234 Дата=28.02.2023 Сумма=25296.18 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=28.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810301500089627 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6317152885 Получатель1=ООО "Феликс" ПолучательРасчСчет=40702810301500089627 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=0 СрокПлатежа=28.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №635, 601, 634 от 14.02.23г. за напитки. Сумма 25296-18 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=40269 Дата=28.02.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=28.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=28.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №256 от 28.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=256 Дата=28.02.2023 Сумма=2490.5 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=28.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=0 СрокПлатежа=28.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №317 от 15.02.23г. за продукты питания. Сумма 2490-50 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=40268 Дата=28.02.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=28.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=28.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №252 от 28.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=252 Дата=28.02.2023 Сумма=4143.37 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=28.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810720340001882 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6318108279 Получатель1=МП Г.О. САМАРА "ЖИЛСЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810720340001882 ПолучательБанк1=ТКБ БАНК ПАО ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525388 ПолучательКорсчет=30101810800000000388 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=631701001 СрокПлатежа=28.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №419 от 28.02.23г. за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД по договору 475 от 01.08.2022 в феврале 2023г. Сумма 4143-37 В т.ч. НДС (20%) 690-56 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=40266 Дата=28.02.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=28.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=28.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №285 от 28.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=285 Дата=28.02.2023 Сумма=4594.35 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=28.02.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810290060002064 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810290060002064 ПолучательБанк1=АО "Райффайзенбанк" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525700 ПолучательКорсчет=30101810200000000700 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=631203001 СрокПлатежа=28.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=F1032031504F Оплата по счету №32 61 004704С от 24.02.23г. за продукты. Сумма 4594-35 В т.ч. НДС 680-85 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=820200 Дата=28.02.2023 Сумма=29296.54 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9794749890454 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=28.02.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=28.02.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 28.02.2023. Комиссия 628.46. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=910034 Дата=28.02.2023 Сумма=3373.5 ПлательщикСчет=40702810438120012563 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7705891253 Плательщик1=ООО Деливери Клаб ПлательщикРасчСчет=40702810438120012563 ПлательщикБанк1=ПАО Сбербанк ПлательщикБанк2=г. Москва ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=01.03.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=771401001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=01.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору Сам 138651-22 ДДК КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=11322 Дата=01.03.2023 Сумма=500 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=01.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=60322810700500000191 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=60322810700500000191 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=02 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=01.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф.пакету «Оптимальный» за период с 01.03.23 по 31.03.23. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=948641 Дата=01.03.2023 Сумма=49911.34 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9797566363111 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=01.03.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=01.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 01.03.2023. Комиссия 1,070.66. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента КонецФайла