1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Точка Получатель= ДатаСоздания=10.03.2023 ВремяСоздания=17:34:22 ДатаНачала=10.03.2023 ДатаКонца=10.03.2023 РасчСчет=40702810614270000089 СекцияРасчСчет ДатаНачала=10.03.2023 ДатаКонца=10.03.2023 РасчСчет=40702810614270000089 НачальныйОстаток=918996.11 ВсегоПоступило=13182.23 ВсегоСписано=104667.94 КонечныйОстаток=827510.40 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=221920 Дата=10.03.2023 Сумма=13182.23 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9812979764043 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=10.03.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=10.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 10.03.2023. Комиссия 282.77. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=325 Дата=10.03.2023 Сумма=4252.89 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40817810054407485355 ДатаПоступило= ПолучательИНН=635703956041 Получатель1=Исаев Алексей Владиславович ПолучательРасчСчет=40817810054407485355 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=0 СрокПлатежа=10.03.2023 Очередность=3 НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Исаева Алексея Владиславовича Заработная плата за Февраль 2023 г. Сумма 4252-89 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=33718 Дата=10.03.2023 Сумма=100 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810102500138094 ДатаПоступило= ПолучательИНН=9705120864 Получатель1=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА" ПолучательРасчСчет=40702810102500138094 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=02 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=10.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата подписки на Тарификатор лимитов при отправке электронных документов на перечисление физическим лицам по тарифу "Оптимальный". Согласно ПДО. НДС не предусмотрен. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=323 Дата=10.03.2023 Сумма=8897.78 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40817810954407362219 ДатаПоступило= ПолучательИНН=633003804603 Получатель1=Белокозов Константин Геннадьевич ПолучательРасчСчет=40817810954407362219 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=0 СрокПлатежа=10.03.2023 Очередность=3 НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Белокозова Константина Геннадьевича Заработная плата за Февраль 2023 г. Сумма 8897-78 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=33720 Дата=10.03.2023 Сумма=133.47 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810102500138094 ДатаПоступило= ПолучательИНН=9705120864 Получатель1=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА" ПолучательРасчСчет=40702810102500138094 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=02 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=10.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата подписки на Тарификатор лимитов при отправке электронных документов на перечисление физическим лицам по тарифу "Оптимальный". Согласно ПДО. НДС не предусмотрен. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=324 Дата=10.03.2023 Сумма=6395 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40817810554409985913 ДатаПоступило= ПолучательИНН=632303233130 Получатель1=Галкин Валерий Владимирович ПолучательРасчСчет=40817810554409985913 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=0 СрокПлатежа=10.03.2023 Очередность=3 НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Галкина Валерия Владимировича Заработная плата за Февраль 2023 г. Сумма 6395-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=33722 Дата=10.03.2023 Сумма=100 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810102500138094 ДатаПоступило= ПолучательИНН=9705120864 Получатель1=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА" ПолучательРасчСчет=40702810102500138094 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=02 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=10.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата подписки на Тарификатор лимитов при отправке электронных документов на перечисление физическим лицам по тарифу "Оптимальный". Согласно ПДО. НДС не предусмотрен. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=332 Дата=10.03.2023 Сумма=4060.98 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810900051003123 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7701215046 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МУЛТОН ПАРТНЕРС" ПолучательРасчСчет=40702810900051003123 ПолучательБанк1=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525222 ПолучательКорсчет=30101810500000000222 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=772901001 СрокПлатежа=10.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по с/ф №3648110030/3870 от 07.03.23г. за напитки. Сумма 4060-98 В т.ч. НДС (10%) 369-18 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=37738 Дата=10.03.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=10.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №332 от 10.03.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=336 Дата=10.03.2023 Сумма=23930.35 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810290060002064 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810290060002064 ПолучательБанк1=АО "Райффайзенбанк" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525700 ПолучательКорсчет=30101810200000000700 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=631203001 СрокПлатежа=10.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=F1032031504F Оплата по УПД №61 005493/032 от 06.03.23г., №61 005863/032 от 09.03.23г. за продукты. Сумма 23930-35 В т.ч. НДС 2798-53 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=37741 Дата=10.03.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=10.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №336 от 10.03.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=291 Дата=10.03.2023 Сумма=50833.14 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810154400066511 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6316138990 Получатель1=АО "САМГЭС" ПолучательРасчСчет=40702810154400066511 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=0 СрокПлатежа=10.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №317 от 01.03.23г. за электроэнергию за март 2023г. Сумма 50833-14 В т.ч. НДС (20%) 8472-19 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=37749 Дата=10.03.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=10.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №291 от 10.03.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=322 Дата=10.03.2023 Сумма=5684.33 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40817810204980611768 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631938534080 Получатель1=Вяльшина Лилия Шамильевна ПолучательРасчСчет=40817810204980611768 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=0 СрокПлатежа=10.03.2023 Очередность=3 НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет (по заявлению) Ершу И.В. Заработная плата за Февраль 2023 г. Сумма 5684-33 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=103093 Дата=10.03.2023 Сумма=100 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=10.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810102500138094 ДатаПоступило= ПолучательИНН=9705120864 Получатель1=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА" ПолучательРасчСчет=40702810102500138094 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=02 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=10.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата подписки на Тарификатор лимитов при отправке электронных документов на перечисление физическим лицам по тарифу "Оптимальный". Согласно ПДО. НДС не предусмотрен. КонецДокумента КонецФайла