1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Точка Получатель= ДатаСоздания=14.03.2023 ВремяСоздания=18:20:20 ДатаНачала=14.03.2023 ДатаКонца=14.03.2023 РасчСчет=40702810614270000089 СекцияРасчСчет ДатаНачала=14.03.2023 ДатаКонца=14.03.2023 РасчСчет=40702810614270000089 НачальныйОстаток=1007000.34 ВсегоПоступило=24341.83 ВсегоСписано=175689.89 КонечныйОстаток=855652.28 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=711799 Дата=14.03.2023 Сумма=24341.83 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9818897109585 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=14.03.2023 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=14.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 14.03.2023. Комиссия 522.17. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=349 Дата=14.03.2023 Сумма=107800 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=14.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810547180000434 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6312208622 Получатель1=ООО "БРМ ХОУМ" ПолучательРасчСчет=40702810547180000434 ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=631201001 СрокПлатежа=14.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №18 от 14.03.23г. за разработку дизайн проекта по договору №14-03-23 от 14.03.2023 Сумма 107800-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=42626 Дата=14.03.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=14.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=14.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №349 от 14.03.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=268 Дата=14.03.2023 Сумма=3724.09 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=14.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810054400028471 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6330057856 Получатель1=ООО "Алкогольная Региональная Компания" ПолучательРасчСчет=40702810054400028471 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=0 СрокПлатежа=14.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №АР00-0018241 от 21.02.23г. за алкогольные напитки. Сумма 3724-09 В т.ч. НДС (20%) 620-68 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=42627 Дата=14.03.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=14.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=14.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №268 от 14.03.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=344 Дата=14.03.2023 Сумма=4557.82 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=14.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810290060002064 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810290060002064 ПолучательБанк1=АО "Райффайзенбанк" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525700 ПолучательКорсчет=30101810200000000700 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=631203001 СрокПлатежа=14.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=F1032031504F Оплата по УПД №61 006127/032 от 12.03.23г. за продукты. Сумма 4557-82 В т.ч. НДС 417-90 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=42628 Дата=14.03.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=14.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=14.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №344 от 14.03.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=295 Дата=14.03.2023 Сумма=32354.33 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=14.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810603000038896 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6315621281 Получатель1=ООО "Корвет" ПолучательРасчСчет=40702810603000038896 ПолучательБанк1=Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк" ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=0 СрокПлатежа=14.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №3158, 3250, 3161, 3266 от 28.02.23г. за продукты питания. Сумма 32354-33 В т.ч. НДС (10%) 2941-30 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=42629 Дата=14.03.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=14.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=14.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №295 от 14.03.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=272 Дата=14.03.2023 Сумма=17210.1 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=14.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810800000052835 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6319250944 Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ" ПолучательРасчСчет=40702810800000052835 ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525823 ПолучательКорсчет=30101810200000000823 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=0 СрокПлатежа=14.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №00СА-004959 от 20.02.23г., №00СА-005464, 00СА-005420 от 22.02.23г. за продукты. Сумма 17210-10 В т.ч. НДС 1877-18 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=42631 Дата=14.03.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=14.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=14.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №272 от 14.03.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=339 Дата=14.03.2023 Сумма=177.69 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=14.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=03100643000000014200 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6315802062 Получатель1=ОСФР ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСФР по Самарской области л/с 04424Ф42010) ПолучательРасчСчет=03100643000000014200 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=013601205 ПолучательКорсчет=40102810545370000036 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 Код=0 СтатусСоставителя=08 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=631501001 ПоказательКБК=79710212000061000160 ОКАТО=36701000 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 СрокПлатежа=14.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. КБК 79710212000061000160. Регистрационный номер в ФСС 6304010729 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=301 Дата=14.03.2023 Сумма=9505.86 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=14.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810301500089627 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6317152885 Получатель1=ООО "Феликс" ПолучательРасчСчет=40702810301500089627 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=0 СрокПлатежа=14.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №700 от 28.02.23г. за напитки. Сумма 9505-86 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=42632 Дата=14.03.2023 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=14.03.2023 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=14.03.2023 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №301 от 14.03.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента КонецФайла